Возврат подоходного за эко

Сколько составляет налоговый вычет при ЭКО – документы

Возврат подоходного за эко

  1. Как определить налоговый вычет?
  2. Когда выплачивается налоговый вычет

Экстракорпоральное оплодотворение в последние время стало широко популярным и эффективным методом оплодотворения среди пар, которые не могут самостоятельно забеременеть.

Многие из них считают, что это очень дорого и бесполезно, но стоит немного разобраться и все не так уж страшно, как Вы себе это представляли. Так как эта процедура достаточно дорогостоящая, то государство предусмотрело налоговый вычет на ЭКО.

Это такой вычет, который оформляется достаточно быстро и не сложно, при этом, чётко следует знать и собрать документы о проводимом лечении в органы налогообложения.

Поэтому давайте разберём как его оформить, какие нужны для этого документы, сколько денег можно возместить и всё, что его относится.

Налоговый вычет – это возмещение НДФЛ, который налогоплательщик выплатил на протяжении текущего года или лишение уплаты его до конца текущего года. Социальный вычет на процедуру экстракорпорального оплодотворения осуществляется лишь при наличии социальной налоговой ставки в объеме 13%, так как она является стандартной налоговой ставкой.

Он вычисляется из расчёта фактических расходов и размер его не должен превышать 12 тысяч рублей в определённый период, который соответствует одному календарному году, и называется налоговым. Если сумма, затраченная на определённое лечение, значительно превышает лимит, то тогда на следующий год она не рассматривается.

Следовательно, максимальная сумма, которую государство может вернуть – 15600 рублей за один год.

Но, несмотря на все это, Правительство РФ в 2001году издало Постановление, где было утверждён реестр некоторых разновидностей лечения, относящихся к дорогостоящим, что все граждане России имеют полное право на вычет налогов из всей суммы, использованной на лечение. К таким видам лечения относится и ЭКО, то есть лечение бесплодия.

Также это постановление включает в себя список лекарств, которые назначаются врачом – репродуктологом для проведения протокола ЭКО непосредственно налогоплательщику или его супругу \ супруге приобретённые за личные средства, при этом размер их стоимости учитывается во время определения общей суммы налогового вычета.

Итак, налоговый вычет при ЭКО можно возместить только тем лицам, предоставившим все документы и чеки о проведённом курсе лечения, в частности процедуры оплодотворения и чеки о родовой деятельности, а также выплаты налога с основного места работы одного из пары в год, когда проводилось лечение.

Что касается сроков выплаты денежной компенсации на ЭКО, то следует помнить о времени, которое предоставляется – это три года.

В течении этого времени нужно подать документы и определённая сумма будет Вам возмещена, но не позднее трёх лет, так как по законодательству России никто не будет Вам делать налоговый вычет.

За проведённую процедуру искусственного оплодотворения в Российской Федерации предусмотрен возврат 13% от суммы, которая была потрачена налогоплательщиком на протяжении текущего года. ЭКО относится к второй категории по оплате, а обследование и консультации специалистов к первой.

Налоговый вычет: ЭКО документы, необходимые для его получения.

Прежде всего, это наличие чеков, которыми оплачивалось обследование, лечение, диагностика, сама процедура оплодотворения и роды, а также в органы налогообложения необходимо подать копии всех документов, которые заверяются от руки и заключенные перед процедурой договоры с медучреждением также являются необходимыми документами для вычета налогов. Клиника, в которой проводилось оплодотворение, обязана выдать Вам оригинал справки с указание суммы, которая была потрачена на лечение. В этой справке также обязательно должен быть указан код – один или два, которые свидетельствуют о категории лечение, проводимого Вам – дорогостоящее оно или обычное, а также все ксерокопии лицензий учреждения, где проходила процедура оплодотворения. Еще одним важным документов является справка от работодателя формы 2 –НДФЛ и ксерокопия паспорта с пропиской. После сбора всех вышеуказанных документов Вы можете смело идти в налоговую инспекцию для определения налогового вычета на ЭКО. В течении трёх месяцев Ваши документы будут рассмотрены и если возникнут какие-либо вопросы, то Вам сообщать. При сборе всего пакета документов через три месяца на Ваш счёт поступят деньги за проведённую процедуру ЭКО.

Как определить возврат налога при эко?

Определяется налоговый вычет при ЭКО, документы, которые должны быть:

  • ксерокопия паспорта и кода идентификационного
  • заверенные копии договоров с лечебным учреждением, где проводилось оплодотворение
  • копия всех лицензий клиники на проведение этой процедуры
  • справка об оплате медицинских услуг с соответствующим колом, которую Вам выдаст клиника при ее запросе
  • заявление на возврат денег после ЭКО в налоговой инспекции.

Чтобы вернуть деньги, потраченные на медикаменты, нужно также подать соответствующие документы:

  • справка о доходах плательщика по месту работы в бухгалтерии
  • форма 2 НДФЛ, которую можно взять в налоговой инспекции
  • копия Ваших документов: паспорт с постоянной пропиской и код
  • копии всех чеков, которые Вы потратили за предыдущий год
  • копия рецептов специальной формы 107/у, которая имеется у всех врачей с обозначением «для налоговой».

Возврат налога при ЭКО может быть проведён не только человеком, который лично проходил лечение, а и его супругом или супругой, родителями и детьми.

Когда выплачивается налоговый вычет эко: документы, порядок оформления

Налоговый вычет выплачивается только в случае, если:

  • лечение проводилось только в тех лечебных учреждениях, которые имеют лицензию на проведение медицинской деятельности, которая выдана законодательством РФ
  • лечение, проведенное Вам, входит в перечень медицинских услуг, которые утверждены РФ.

Экстракорпоральное оплодотворение входит в перечень таких услуг как дорогостоящее лечение и включает в себя культивирование и подсадку эмбрионов, а вот лечение и медикаменты, которые использовались для этой процедуры, будут решаться индивидуально только учреждением, оказывающим эти услуги.

Возврат НДФЛ при ЭКО может получить один из супругов или можно разделить налоговый вычет на двоих, для этого следует в клинике ЭКО дать запрос на две справки, содержащие по 50% расходов. При этом существует вероятность получения вычета НДФЛ за год, уплаченный плательщиком, однако, перенести на следующий год невозможно.

Налоговый вычет – ЭКО является дорогостоящей процедурой, которая увеличивает шансы на рождение ребенка всем бездетным парам.

Государство РФ предусмотрело налоговый вычет на проведение экстракорпорального оплодотворения в общей сумме 13% от той, которая была потрачена на лечение на протяжении одного года, при одном условии, что доход плательщика налогов, который оплачивает процедуру, на протяжении года превышает затраченную сумму.

Здесь учитывается также доход, который не должен быть меньше суммы, которую израсходовали на лечение, так как разница практически сгорает. В такой ситуации следует разделить налоговый вычет на обоих супругов, при это получить большую сумму компенсации за процедуру.

Итак, для получения налогового вычета необходимо строго в определенном порядке собрать и подать документы в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля текущего года, который следует за истекшим налоговым периодом, в котором и была проведена процедура ЭКО.

Для этого следует подать налоговую декларацию с указанием всех доходов в течении года, налоги на них с предоставлением заявления на вычет для экстракорпорального оплодотворения, справка о доходах, договор на лечения в клинике, имеющей соответствующую лицензию, справка об оплате услуг в медучреждении, документы, подтверждающие факт оплаты лечения и полис или договор со страховой компанией и ждать очередь на ЭКО.

Сейчас появилась уникальная возможность провести полностью бесплатное ЭКО, если Вы гражданин России, имеете полис ОМС, регулярно платите налоги, имеете установленное и пролеченное бесплодие, которое не приносило наступление желанной беременности, тогда это Ваш шанс на исполнение Вашей мечты – быть счастливыми родителями.

Регистрируйтесь на нашем сайте и подавайте заявку на бесплатную процедуру ЭКО. После подачи заявки Комиссия рассмотрит документы, и если у Вас нет никаких противопоказаний, то Вы станете счастливым обладателем квоты на проведение бесплатное экстракорпоральное оплодотворение.

Не упускайте свой шанс, так как это может быть последняя Ваша возможность забеременеть. Ждём Вас!

Источник: https://registr-eco.ru/temyi/chto-takoe-eco-ekstrakorporalnoe-oplodotvorenie/eko-i-zakon/nalogovyij-vyichet-pri-eko-dokumentyi.html

Налоговый вычет

Возврат подоходного за эко

Год подходит к концу, и можно по-тихонечку готовиться к подаче декларации для получения налогового вычета. Я не налоговый консультант и не сотрудник ФНС, но подаю декларацию уже не в первый раз. Постараюсь ниже описать последовательность шагов. Текста много получилось, но я постаралась максимально все расписать. Итак примерные шаги

1. Определяем, стоит ли вам вообще соваться в эту историю?

Если вы платите подоходный налог, то да. Вероятно, стоит. Подоходный налог платят все те, кто работают и имеют “белую” зарплату (или хотя бы часть выплачивается по “белой”). Можно заказать в своей бухгалтерии справку по доходам за год 2-НДФЛ.

Посмотрите, какая сумма указана в самом низу справки в поле “Сумма налога перечисленная” – это та сумма, которую максимально вы сможете вернуть.

Более редкий кейс: вы не работаете на дядю, работаете на себя как ИП и платите по УСН – тоже можно вернуть часть налогов, но тут нюансы подсказать не смогу, не занималась этим.

Если вы не работаете, то часть понесенных расходов можно подать и указать в налоговой декларации вашего супруга/родителей/детей. Например, если они платили за ваше лечение и платили подоходный налог. Тоже тогда смотрим 2-НДФЛ есть ли с чего возвращать.

2. Определяем, за что можем вернуть часть налога. Я подробнее расскажу про налоговый вычет за лечение и лекарства. И просто тут упомяну, что также можно вернуть налог за расходы:

– по приобретению недвижимости (можно оформить раз в жизни)

– за проценты, уплаченные по ипотеке

– за лечение и лекарства (напишу подробно)

– за обучение свое и детей (в том числе кружки, секции, детские лагеря чаще всего тоже сюда можно приписать)

– за благотворительность (например, если вы делали перечисления в благотворительные фонды)

есть еще редкие кейсы, типа страхования жизни, перечисления в инвестиционные счета и др

3. Подробнее про лечение и лекарства.

Вы можете подать декларацию для получения налогового вычета за предыдущие три года. Например, до конца 2020 года можно подать декларацию за 2019, 2018, 2017 года.

Стоит разделять расходы на лечение “обычные” от дорогостоящего лечения. К дорогостоящему лечению, например, относятся (Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201): выхаживание недоношенных детей до 1.

5 кг, расходы на лечение бесплодия методом ЭКО, и загадочное для меня “20.

Комбинированное лечение состояний, связанных с осложненным течением беременности, родов и послеродового периода” (загадочное, потому что я слышала, что некоторые умудряются за роды по контракту путем КС вернуть деньги как за дорогостоящее лечение, то есть без ограничения по сумме).

!!! Расходы на дорогостоящее лечение не ограничены по сумме! Это важно! То есть вы можете подать расходов хоть на миллион рублей.

Оффтоп мысли вслух: У нас было ЭКО по ОМС. Я платила только 1 раз за прием репродуктолога после протокола, за ПИКСИ, плюс у нас заключен договор на имя супруга на хранение криоконсервированного материала. Я жду справку от клиники. Самой интересно, к какому типу расходов за лечение клиника отнесет эти расходы?

Все, что не относится к дорогостоящему лечению, относится к обычному лечению.

Вы можете суммарно в год заявить налоговой о расходах на сумму не более 120 000 руб за “обычное” лечение, а также за лекарства (и сюда же входят расходы на обучение и образование, расходы на покупку ДМС и еще некоторые редкие кейсы, о которых я выше не стала упоминать).

То есть приемы любых врачей, любые обследования (ГСГ, всевозможные УЗИ, КТ, МРТ и тп), контракты на ведение беременности, контракты на роды, какие-то простые операции (гистероскопия, удаления полипов, конизация шейки матки, не знаю, что тут у нас еще популярно в сообществе), и любые анализы вы можете подать по этой статье расходов максимально суммарно на 120 000 рублей в год. Если вы подадите больше расходов – налоговая такую декларацию примет, просто база для расчета возврата все равно будет не больше этих 120тыс.

В эти же 120 000 кстати еще входят расходы на покупку ДМС себе/детям/супругу/родителям.

4. Сколько можно будет получить за расходы за лечение/лекарства?

Математика такая: вам вернут 13% от суммы понесенных расходов (например, от 120 000 – это 15 600 рублей), но не более суммы подоходного налога, который вы уплатили в том же году, когда понесли эти расходы (смотрим снова 2-НДФЛ внизу тоже самое поле “Сумма налога перечисленная”).

5. Как получить налоговый вычет?

5.1. Собрать документы:

– справка 2-НДФЛ от работодателя

– Справка от клиники о понесенных расходах на лечение + копия ее лицензии

– Чеки на лекарства + рецепты врача на эти лекарства (рецепт должен быть на официальном бланке со штампом для налоговой!!!). Сразу скажу, что такие рецепты на називин ребенку при соплях – навряд ли вам выпишут. А вот если вам приходилось самой покупать препараты для стимуляции – то тут уже клиники ЭКО выписывают такие рецепты, в том числе и задним числом (это секрет).

5.1.1. Как получить справку от клиники и ее лицензию о понесенных расходах на лечение?

Тут кто во что горазд. Некоторым клиникам достаточно написать письмо на электронную почту, указав ФИО, дату рождения и ИНН – и они сами вам все подготовят. На моей практике таких меньшинство. Приятно отличились на моем пути в этом году: МиД Ходынское поле, клиника “Я здорова” (где работает Пятых), КДЛ.

Но чаще у меня просят прийти в офис клиники/лаборатории и принести: договора+чеки / просто чеки/ хоть какой-нибудь чек + оставить свой ИНН и номер телефона для связи (например, большинство офисов Инвитро, CMD, больница Снегиревка.

На подготовку Справки у клиники уходит в среднем неделя-две. В полученной справке обратите внимание будет указан код услуги. Код 01 – это то самое “обычное лечение” (максимум 120 тыс), код 02 – дорогостоящее лечение.

Обратите внимание, что такие лаборатории как Инвитро, СМД и тп работают по франшизе. Это значит, что если вы сдавали анализы в нескольких лабораториях, например, Инвитро, вам вероятнее всего понадобится получить справку от каждой из них.

!!! Лайфхак: если вы с супругом оба работаете, и сумма ваших расходов превышает 120 000 руб или сумму налога, которую вы уплатили, то можно раскидать эти расходы на вас двоих и клинику просить подготовить справку о вашем лечении, но на имя вашего супруга (налоговая не проверяет, кто реально платил за эти расходы, клиника тем более). И подать две декларации: от вас и от супруга.

5.2 Зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login).

ФНС заявляет, что зайти можно используя свой логин/пароль от госуслуг (кнопка “Войти через ЕСИА” – не знаю, мне ни разу не удалось это сделать, хоть на госуслугах я давно зарегистрирована и у меня аутентифицированный профиль.

Поэтому вариант 2 самый быстрый: обратиться с паспортом в любое ФНС, где принимают физ.лиц, вам выдадут листочек с паролем (логин – ваш ИНН). Есть еще вариант обратиться в МФЦ, но тогда за паролем вам придется прийти в МФЦ повторно через неделю-две.

5.3. Заполнить в личном кабинете ФНС налоговую декларацию 3-НДФЛ. Я очень рекомендую не бояться и попробовать самим это сделать. Так как во-первых, ФНС действительно большие молодцы, и сервис заполнения декларации сделали очень простым, понятным и удобным. Во-вторых, если что непонятно, реально быстро можно дозвониться на горячую линию и задать вопросы – всегда подскажут.

!!! Нюансы:

1) Не уверена, что получится заполнить декларацию в личном кабинете ФНС без стационарного компьютера, например, с планшета или телефона. Вернее, заполнить декларацию вы сможете, но прикладывать сканы документов очень неудобно.

И не знаю как в этом году, но в том году, невозможно было оформить электронную подпись и подписать заполненную декларацию с телефона или планшета (звучат эти слова страшно, на самом деле там все просто – “установить подпись”, сохранить файлик на компьютер, нажать подписать)

2) Если вы подаете декларацию за предыдущий год, то рекомендую подождать до мая месяца текущего года – есть высокая степень вероятность, что сведения о полученных доходах и уплаченных налогах (данные с вашей справки 2-НДФЛ, которую вы взяли у работодателя) будут уже автоматически заполнены, и вам не придется их заполнять, достаточно будет приложить только скан 2-НДФЛ

3) Чеки на лечение (врачи, обследования, анализы, ЭКО, операции и тп) прикладывать не обязательно. Мне лень искать ссылки, но есть масса разъяснений в виде Приказов ФНС на эту тему. Справок достаточно, чтобы подтвердить ваши расходы!

4) В личном кабинете достаточно капризные требования к формату и размеру прикладываемых сканированных файлов.

Если у вас не тот формат, то просто в поисковике можете ввести “онлайн конвертер из pdf в tiff” или “сжать tiff” и вы найдете бесплатные онлайн сервисы, где можно за минуту любой файл переделать из одного формата в другой (я tiff указала для примера, уже не помню, какой формат сейчас требуется в системе)

5.4. Сроки:

В течение максимум 3 месяцев налоговая вправе рассматривать вашу предоставленную декларацию. После положительного решения ФНС, вы сможете оформить в личном кабинете заявление на перечисление налогового вычета на любой ваш банковский счет, указав его реквизиты. На обработку этого заявления у ФНС есть еще месяц.

!!! Нюансы: наверное, существуют налоговые, которые эти сроки соблюдают, но не моя. Поэтому по истечении 3 месяцев у меня стоит напоминалка в телефоне и я начинаю звонить на горячую линию. Через неделю-две статус рассмотрения налоговой декларации меняется на конечный, причем, всегда загадочным образом задним числом)))))

Источник: https://www.BabyBlog.ru/community/post/sterility/3251733

Налоговый вычет за лечение

Возврат подоходного за эко
Не прошло и двух лет, как я сдала документы на получение налогового вычета за ЭКО и контракт с роддомом.Я ооочень долго решалась, ибо все, что связано с бухгалтерией и бюрократией, кажется настолько сложным, что проще вообще не ввязываться. Но все оказалось совсем не страшно!Готова делиться опытом! Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

Итак, налог можно вернуть при условии, что:

1. вы сохранили договоры и чеки за лечение / ЭКО / роды
2. вы или муж платили налоги с официальной зарплаты в том году, в котором на медицину были потрачены деньги. Возврат можно сделать не только за собственное лечение, но и за лечение супруга или детей.
3. с года, в котором совершались траты, прошло не более 3 лет. То есть сейчас, в 2014, можно вернуть только за 2011-й и позже, а за 2010-й уже поздно. В 2015-м году можно будет вернуть налоги самое давнее за 2012-й, и так далее.

Сумма возврата:

Вернуть можно 13% от потраченных на лечение денег в течение каждого календарного года.

В законе есть несколько условий / ограничений относительно суммы возврата:

1. Возвращают сумму не больше, чем было уплачено налога. Очевидно.

То есть, условно, если в каком-то году вы заплатили 10т.р. 13%-го налога, а 13% от вашего лечения составляют 100т.р., то вернут только 10т.р.

2. Расходы на лечение делятся на две категории: дорогостоящее (код 2) и обычное (код 1).- Если вы тратили деньги на дорогостоящее лечение, вернуть можно 13% с полной суммы.

– Если вы тратили деньги на обычное лечение, то тут установлен лимит 120.000р. То есть, если на обычное лечение потрачено меньше 120т.р., вернут 13% от вашей суммы. Если потрачено больше 120т.р., то вернут 13% от 120.000, то есть 15.600р, не больше.

ЭКО относится к дорогостоящему лечению, а всякие врачи-анализы-ведение беременности и контракт на роды – к обычному. На всякий случай проговаривайте с клиникой, какой именно код они вам укажут. Теоретически, почему бы и родам не быть дорогостоящим лечением.

Пример: на ЭКО в течение ОДНОГО года ушло 500т.р., в справке код 2, на анализы инвитро 30т.р., на роды 200т.р.

– в справке код 1С ЭКО можно вернуть 500*13%=65т.р тк это дорогостоящее лечение, с остального – только 120*13%=15.6 т.р., тк это обычное лечение – итого 80.5 т.р.

Если внезапно роддом согласится обозначить роды дорогостоящим лечением (код 2), то вернуть можно будет налог с полной суммы, то есть (500+200+30)*13% = 94.9 т.р.

Если по справке от работодателя вы заплатили налогов не меньше этой суммы, то все ок.

Теперь про бумажки.
1). Первое и главное, что должно быть на руках – это ЧЕКИ на потраченные суммы. Если какие-то чеки потеряны, то сразу считайте, как будто вы этого не тратили. В налоговую сдаются заверенные от руки копии.
2). договоры с мед. учреждениями, которые обычно заключаются до оплаты и получения услуг. В налоговую также идут только заверенные копии всех страниц.
3). Стандартная справка 2-НДФЛ от работодателя за каждый год, за который запрашивается вычет налога – сдается оригинал.Дальше нужно разобрать чеки по годам и по мед.учреждениям, посчитать сумму трат в каждом из них, связаться с бухгалтериями и запросить “документы для возврата налога” – обычно они в курсе, и сами скажут, что делать.Итак, от каждого мед.учреждения нужно получить:

4). Справку о сумме, потраченной вами на лечение в этом учреждении (сдаете оригинал). В этой справке будет указан код лечения – дорогостоящее или обычное.

5). Копию лицензии.

Так, Сеченовка попросила привезти оригиналы чеков, оставить их им (!) и забрать заполненную от руки справку через неделю (через две недели ничего не было готово, телефон у них не работает, заполняли при муже).

Арт-ЭКО были готовы выдать справку на полную сумму трат без предоставления чеков (у них все записано), но у меня были потеряны несколько чеков, так что я попросила справку на меньшую сумму, все сделали.

Инвитро попросили прислать им по мейлу копии чеков, а готовые доки я получила в их ближайшем отделении.

6). Копию паспорта – основная страница и прописка.Собственно, на этом все документы и готовы. Осталось заполнить на их основании7). налоговую декларацию.

Для заполнения декларации за каждый год существуют программы, но скажу честно – эту часть работы я собиралась доверить оплаченным профессионалам, чтобы не заморачиваться, ничего не качать и ни с каким софтом не разбираться.
Обзвонила несколько контор, которые этим занимаются за 600-800 рублей, а в итоге заполнила все сама элементарно на сайте http://verni-nalog.ru.

Там заполнение декларации идет в формате анкеты, просто отвечаешь на вопросы. Абсолютно каждый шаг разжеван для распоследней кормящей домохозяйки (типа меня), можно прерваться в любой момент и вернуться к заполнению позже, изменения сохраняются.

В конце платишь 200 рублей (что смешно) и получаешь заполненную декларацию в нужном виде, с подробными инструкциями для подготовки комплекта документов для налоговой.

И самое последнее – приехать в саму налоговую и сдать собранные документы.Я ожидала очереди в душных коридорах и была приятно удивлена. Пустая просторная комната, диваны, игровой уголок для ребенка (!!!), электронная очередь, пусто. Я и 10 минут не просидела, как вызвали к окошку сдать доки.

Сами документы принимают быстро, типа как в визовом центре. После сдачи их будут 3 месяца проверять – раньше сказали даже не чесаться. Если к документам будут какие-то вопросы, инспектор вызовет, нужно будет приехать еще раз и внести поправки.

Если вопросов нет, то деньги переведут через еще 1 месяц, то есть через 4 месяца после сдачи.Спрашивайте, что еще рассказать? 🙂

Upd: Рассматривать документы действительно стали примерно через 2.

5 месяца, мне позвонила инспектор за уточнениями: меня не нашли в какой-то базе и попросили сканы документов от моей бухгалтерии рабочей. Бухгалтерия сканы прислала, я их переправила в налоговую, и в течение месяца возвраты уже были на моей карте!!!

Источник: https://eko-mamas.livejournal.com/21545.html

Налоговый вычет за ЭКО

Возврат подоходного за эко

Уважаемые пациенты! Если Вы хотите получить налоговый вычет за проведенное в Нова Клиник ЭКО, пожалуйста, скачайте и форму заявления на выдачу документов для налогового вычета по ссылке.

Заполненную форму необходимо отправить на почту pochta@nova-clinic.ru. Подготовка необходимых документов по Вашему запросу занимает до 30 рабочих дней.

Чтобы узнать о готовности документов, пожалуйста, позвоните в клинику.

В соответствии с пп.3 п. 1 ст.

219 НК РФ при определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов, в том числе в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.

По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Перечень дорогостоящих видов лечения утверждается постановлением Правительства Российской Федерации.

В силу п. 27 Перечня дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, размеры фактически произведенных налогоплательщиком расходов по которым учитываются при определении суммы социального налогового вычета”, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г.

№ 201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета», лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного введения эмбриона относится к дорогостоящим видам лечения.

Таким образом, пациенты имеют право на получение налогового вычета на всю сумму, потраченную на лечение бесплодия методом ЭКО (для программ суррогатного материнства: к вычету подлежат расходы пациента не на всю стоимость программы, а только в части ЭКО).

При этом вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставляется налогоплательщику, если лечение производится в медицинских организациях, имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность на основании лицензии на медицинскую деятельность, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на лечение, приобретение медикаментов или уплату страховых взносов.

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику, если оплата стоимости лечения и приобретенных медикаментов и (или) уплата страховых взносов не были произведены за счет средств работодателей.

Расчёт налогового вычета

Реальный размер самого вычета определяется как произведение суммы стоимости дорогостоящего лечения (стоимость программы ЭКО) на 13%.

Пример: стоимость программы ЭКО составила 250 000 рублей.

Тогда пациент имеет право на вычет в размере:

250 000 руб. * 13% = 32 500 руб.

(при условии, что сумма исчисленного и уплаченного НДФЛ с доходов пациента в предыдущем налоговом периоде была не менее 32 500 рублей).

Предоставление налогового вычета осуществляется в следующем порядке

В силу ст.

229 Налогового Кодекса РФ в подаваемой в налоговую инспекцию по месту жительства до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (предыдущим календарным годом), в котором были произведены расходы на лечение, налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) пациент должен указать все полученные ими в налоговом периоде доходы, источники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по итогам налогового периода. К налоговой декларации необходимо представить (список примерный, необходимо уточнять в налоговой инспекции по месту жительства):

1.Письменное заявление о предоставлении социального налогового вычета на лечение.

2.Справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

3.Копия договора на лечение (копия заверяется подписью руководителя медицинской организации и скрепляется печатью).

4.Копия лицензии медицинской организации (копия заверяется подписью руководителя медицинской организации и скрепляется печатью).

5.Справка об оплате медицинских услуг

6.Платежные документы, подтверждающие факт внесения платы за лечение.

7.Договор со страховой компанией или полис.

Источник: https://nova-clinic.ru/nalogovy-vychet-za-eko/

Налоговый вычет при ЭКО: сколько можно вернуть за процедуру

Возврат подоходного за эко

Экстракорпоральное оплодотворение помогает парам, которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно завести ребенка, стать счастливыми родителями. Но эта процедура требует достаточно серьезных финансовых вложений. Правда, существует возможность сэкономить. При соблюдении определенных условий граждане могут получить налоговый вычет за ЭКО.

Российским законодательством предусмотрен ряд налоговых преференций, которые предоставляются в формате вычетов. Суть льготы заключается в возврате 13%-го налога, уплаченного трудоустроенным гражданином. Именно такой сбор уплачивается работниками любых организаций в госбюджет.

Условия получения налогового вычета за ЭКО

Государство дает возможность частично вернуть средства, потраченные на оплату лечения. Перечень медицинских услуг, по которым полагается возмещение, определен законодательно. Получение возврата возможно при:

  1. Оплате собственного лечения.
  2. Выплатах за лечение родителей, супруга либо детей младше 18 лет.
  3. Получении услуг в лицензированном учреждении.
  4. Наличии у клиники регистрации на территории РФ.
  5. Присутствии конкретного вида медуслуг в специальном списке.

Правом на возврат наделяются люди, оплатившие медикаменты, которые были назначены доктором и указаны в рецепте. Это касается только тех лекарств, которые внесены в утвержденный перечень. Возмещение полагается при оформлении полиса на добровольное медстрахование детей младше 18 лет, супруга, родителей либо себя самого. То же касается заключения страхового соглашения на лечебные услуги.

Важно! Обязательным критерием для получения льготы является наличие у медучреждения или страховой организации специальной лицензии.

Особенности льготы

С точки зрения возврата налога существует два вида лечения. Первое – простое, вычет по нему входит в категорию социальных. Здесь же представлены возвраты средств, затраченных на обучение и пенсионные взносы. Для таких возмещений установлена максимальная совокупная величина – 15 600 рублей (вернуть можно 13% от максимальной затраченной суммы в 120 тысяч рублей).

Второй вид – дорогостоящее лечение. Стоимость медуслуги не может служить причиной отнесения ее к данной категории. Дорогостоящими признается только то лечение, которое включено в соответствующий перечень. Сумма социального налогового вычета в таких случаях определяется несколькими факторами:

  1. Получить возврат можно в размере 13% средств, потраченных на лечение на протяжении года.
  2. Возмещение не превысит объем налогов, уплаченных за год.
  3. Остаток вычета невозможно перенести на следующий год.
  4. Если на лечение потрачено больше годового официального заработка, возврат можно распределить между мужем и женой.

Важно! Возвращение налога за лечение детей может распределяться между родителями.

Поскольку ЭКО относится к дорогостоящему виду лечения, получить возврат возможно на всю сумму потраченных средств. Налоговый вычет за ЭКО предоставляется после завершения годового периода. Т. е. за процедуру, проведенную в 2017 году, документы подаются не ранее 2018 года. Декларацию разрешается подавать на протяжении трех лет с момента выполнения ЭКО.

Понять, сколько денег можно получить в качестве налогового возмещения, легко на примере. Если на протяжении года на процедуру экстракорпорального оплодотворения было потрачено 100 тыс. рублей, но фактически уплачены налоги в 10 тыс.

рублей, к возврату будет представлена вторая сумма, хотя 13% от затрат в данном случае составляет 13 тысяч рублей.Важно! Заявить вычет можно исключительно за те годы, когда оплачивалось лечение.

Правом на возмещение расходов на лечение в размере 13% наделяются:

  1. Резиденты РФ.
  2. Обладатели налогооблагаемого заработка.
  3. Граждане, прошедшие лечение на территории страны.
  4. Люди, оплатившие лечебный курс близким родственникам.

Важным условием является наличие всех чеков и прочей документации, подтверждающих затраты.

Программа ЭКО включает комплекс основных и дополнительных процедур. Общая стоимость определяется с учетом цены каждой из них. В разных случаях набор этих процедур может довольно существенно различаться. Только доктор может точно сказать, какая из программ подойдет в конкретных обстоятельствах.

Алгоритм получения компенсации

Процедура получения возврата начинается со сбора документации. Ее комплект будет зависеть от способа, которым планируется получать возмещение. Таких способов всего два: через ИФНС и через нанимателя.

В налоговой инспекции

в первом случае потребуются следующие бумаги:

  1. справка о фактически произведенных оплатах лечения, в данном случае – эко.
  2. документация, подтверждающая поступление денег на счета медицинского учреждения.
  3. копия договора с медорганизацией об оказании соответствующих услуг;
  4. брачное свидетельство (если оплачивалось лечение супруга).
  5. копия паспорта.
  6. документ, содержащий сведения о доходах с обозначением сумм налоговых перечислений.
  7. декларация.
  8. заявление на возврат.

очень важно, чтобы вся документация была оформлена согласно существующим стандартам. копию договора можно получить в клинике, а справку по доходам оформляет бухгалтерия нанимателя.

существует ряд бумаг, которые получаются в медицинской организации. это касается справки по оплате услуг, письменного договора с клиникой и копии лицензии учреждения. документация предоставляется в течение 14 дней по заявительному принципу при наличии чеков и паспорта.

важно! в клинике придется написать заявление на выдачу бумаг.

все вышеперечисленное в виде комплекта документации передается налоговикам. они проводят проверку, которая может занять до 3 месяцев. причиной замедления процесса может стать наличие ошибок в бумагах.

если исход проверки оказался положительным, заявителя уведомляют об этом письменно. то же самое касается отказа в возмещении. получив повестку о согласии инспекции на выдачу средств, можно ожидать их зачисления. деньги поступят на счет, указанный в заявлении, не позднее 30 дней.

на месте работы

налоговый вычет за эко можно оформлять через нанимателя. здесь не придется дожидаться наступления очередного года. обратиться с этой целью в бухгалтерию работодателя можно и раньше, декларацию заполнять не нужно. но к документам для налогового вычета за эко придется приложить уведомление от налоговиков. эта бумага подтверждает, что заявитель имеет право на преференцию.

важно! получить возврат у нанимателя реально только по расходам, произведенным в текущем году. возмещения за расходы прошлых лет выдает только налоговая.

для получения у нанимателя вычета в сумме, соответствующей затратам на эко, нужно:

  1. подготовить всю документацию.
  2. написать заявление (образец можно скачать в сети).
  3. передать бумаги налоговикам.
  4. получить в инспекции уведомление.
  5. предоставить документацию нанимателю.

на рабочем месте тоже придется написать заявление установленного формата. далее все расчеты производятся организацией, где трудоустроен заявитель.

выплата возврата производится следующим образом: сотрудник получает зарплату, из которой не высчитывают 13%-й налог. соответственно, его заработок увеличивается.

так происходит ежемесячно до момента, пока положенная к возмещению сумма не будет полностью исчерпана.

человек проходит процедуру эко в 2017 году и оплачивает ее стоимость в 250 тыс. рублей. при ежемесячной зарплате в 75 тыс. рублей он получает на руки только 65 250 в связи с вычетом налога. такой гражданин вправе рассчитывать на возврат 13% от понесенных затрат – 32 500 рублей.

после предоставления работодателю уведомления о праве на льготу сотруднику выплачивают заработок полностью, т. е. 75 тыс. рублей. когда все 32 500 рублей будут возмещены, зарплата станет прежней, поскольку налог снова будет вычитаться.

человек проходит процедуру эко в 2017 году и оплачивает ее стоимость в 250 тыс. рублей. при ежемесячной зарплате в 75 тыс. рублей он получает на руки только 65 250 в связи с вычетом налога. такой гражданин вправе рассчитывать на возврат 13% от понесенных затрат – 32 500 рублей.

после предоставления работодателю уведомления о праве на льготу сотруднику выплачивают заработок полностью, т. е. 75 тыс. рублей. когда все 32 500 рублей будут возмещены, зарплата станет прежней, поскольку налог снова будет вычитаться.

как выбрать способ получения

Между двумя способами компенсации затрат есть определенные различия. Каждый вариант имеет свои плюсы и недостатки:

  1. Оформление через нанимателя позволяет быстрее получить деньги.
  2. По месту работы не требуют заполнения декларации.
  3. Но не все наниматели хотят заниматься процедурой возврата, иногда обращение к нанимателю сопряжено с различными проблемами.
  4. Людям, которые на протяжении года часто оплачивают лечение, лучше обратиться к налоговикам один раз после завершения годового периода. Это проще, чем собирать документы и получать уведомления после каждого получения услуг.
  5. Обращение к нанимателю требует совершения большего количества действий. В налоговый орган достаточно один раз передать бумаги и дождаться выплаты.
  6. Тем, кто вынужден предоставлять декларацию, выгоднее включить в нее средства, которые были уплачены за лечение.

Выбирать оптимальный путь получения льготы следует с учетом конкретных обстоятельств.

Важно! Обращаться за компенсацией можно неограниченное количество раз на протяжении года.

Основания для возмещения

Для оформления возврата необходимо знать, по каким медуслугам он предоставляется, в том числе в рамках ЭКО. К этой категории относятся:

  1. Диагностические мероприятия.
  2. Оказание скорой помощи.
  3. Медицинская реабилитация.
  4. Проведение анализов.
  5. Медэкспертиза.
  6. Различные виды хирургических вмешательств, протезирования, трансплантаций.
  7. Терапевтическое и комбинированное лечение.
  8. Выхаживание детей с низкой массой тела.

В процессе подготовки к ЭКО и лечения бесплодия требуются лекарственные средства. Их стоимость возвращают отдельно. Максимальной суммой для расчета является 120 тыс. рублей. Возмещение распространяется исключительно на те препараты, которые были назначены врачом в рамках лечения и оплачены собственными средствами пациента.

Важно! Рецепт со штампом нужно сохранить.

Если один супруг официально является безработным, претендовать на возврат НДФЛ разрешается второму. Возмещение выплачивается в полном объеме.

Налогоплательщиком в таких случаях указывается именно тот человек, который собирается получать компенсацию. Если работают и жена, и муж, и оба они намерены получить возмещение, необходимо оформить два договора с клиникой на проведение ЭКО.

Потребуется также две справки из медорганизации, в которых затраты будут разделены между супругами.

Важные нюансы

При получении компенсации после ЭКО существует несколько важных моментов:

  1. Возврат получают только те люди, которые полностью оплатили процедуру собственными деньгами. Если ЭКО выполнялось за счет работодателя или госбюджета, возмещение не полагается.
  2. В случае оплаты процедуры кредитными средствами можно претендовать на вычет.
  3. Государство компенсирует стоимость лекарств, оплаченных лично пациенткой либо ее супругом. Если приобретением препаратов занимается третье лицо, следует оформить доверенность и удостоверить ее нотариально.
  4. Получение рецепта с указанием назначенных лекарств для предъявления налоговикам возможно в клинике на протяжении 3 лет после их приобретения. Подтверждением здесь служат данные медкарты. Один экземпляр рецепта передается пациенту, второй хранится в карточке.
  5. Перенести часть возврата на другой период можно, если лечение будет частично получено в этом периоде.

Получить компенсацию через налоговиков будет проще, если на рецептах будет стоять соответствующая печать. Сохранять следует не только рецепты и платежную документацию, но и справки о проведении медпроцедур: биопсии, допплерометрии, коагулограммы и прочих.

Важно! Если сроки возврата нарушаются, налогоплательщик вправе потребовать возмещения процентов за каждый просроченный день по ставке ЦБ.

Затраты на проведение ЭКО можно частично сократить за счет налогового возврата.

Государство готово возместить гражданам, борющимся с бесплодием, 13%-й уплаченный налог. Чтобы не столкнуться с проблемами и получить возврат полностью, следует сохранить всю документацию, имеющую отношение к лечению.

Источник: https://vychet.com/socialnye/nalogovyj-vychet-za-eko-kak-poluchit-vozvrat-ndfl.html

Pro-pravo-online